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公司10月已能确认收入但是发票未开具,我申报了未开具发票销售额800万元。其中300万元11月已开具,并且11月有100万元收入已能确认,需要12月开具,那我现在申报11月增值税附表(一)未开具发票是不是-300+100=-200万元#工业制造#
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一般纳税人,技术转让,之前开的普票,6%税率,申报了增值税,后面红冲,重新开具免税发票,这时申报增值税,系统会自动把之前的销项变为负数吗?新开的免税收入怎么填?需要填几个表?#高新企业#
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请问现在企业所得税的税率是多少,小微企业的跟非小微企业的#商业#
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今年的工资没发,但是我每月都正常申报个税了,但是个税欠着没钱交,账上也正常每月都计提工资了,现在怕到个税汇算清缴的时候,员工闹说工资都没有发,交什么个税,现在应该怎么做,如果我回去改申报表,全部工资零报会有什么后果#商业#
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小规模纳税人 上月开了300多万的电子普票 是不是季度申报 怎么申报要缴税吗#工业制造#
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一般纳税人,保安公司,开具销售发票属于差额发票,简易计税的(5%),例如简易计税税额为500,认证发票税额为600。那还需要缴这部分款项吗?因为这部分销售收入税额是入了应交税费—未交增值税的科目里#商业#
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进项税额加计抵减是什么意思?什么情况下可以加计抵减#商业#
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