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答疑老师:安叔老师
都可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
符合条件可以去税务局申请退税 查看全部回复
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是账上还是申报呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般纳税人是一样的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
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增值税税负3.5%左右;企业所得税税负3%左右。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,该专票对应业务如属可以抵扣进项税额事项,在勾选平台勾选确认申报抵扣,这一点与传统纸票没有任何区别。以电子专票纸质打印件作为报销入账归档依据的,根据财会〔2020〕6号以及各地试点文件规定,必须同时保存打印该纸质打印件的电子文件,即必须保存OFD源文件,不得以截图等其他形式保存。 查看全部回复
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你们是给折扣吗? 查看全部回复
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按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
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答疑老师:patience
减免税明细表,发生额与主表不一致 查看全部回复
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这是税务群让每月申报前预测的吗? 查看全部回复
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因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
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跨月发票不能作废,只能冲红吧! 查看全部回复
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可以去大厅更正一下申报表 查看全部回复
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你好,按实际收入填就可以。 查看全部回复
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你检查一下你填写的表格呢 查看全部回复
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