正在加载...小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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请问我标记的这里这个教育费附加,地方教育费附加,月10万,季30万,这个是不管专票,普票都可以免吗 就是即使我开的是专票 然后增值税是肯定没有优惠的嘛,那这个教育附加可以减免吗#其他行业#
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我们是一般纳税人,上个月的开票收入4万,进项税票有个27万 想做20万的不开票收入 就不用交税了 老板又不想让做那么大收入 不用这张进项票要交五千的稅,用了进项票不多做收入的话要退两万多的留低稅 想问老师怎么能少缴税#其他行业#
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小规模4-6月份中五月份的专票开错税率 本该是3%开成1% 税局要求按倒推按3%的税报增值税 然后我不懂账上该怎么体现呀 我实际是收入多 税开少了的 在6月份做账的时候最好怎么做呀#服务业#
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