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答疑老师:张老师
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:清岚
看你用于什么项目 查看全部回复
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月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
答疑老师:Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
什么时候冲红的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,劳务费 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
我在看 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
答疑老师:归老师
代码是选择的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:易老师
那么数量应该也不对吧,不可以的 查看全部回复
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对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
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含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
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这个不属于增值税的征税范围 查看全部回复
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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