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答疑老师:Annina老师
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
问答已结束!
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般是在收到销售货款以后确认收入。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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?补贴不是增值税的开票范围不用开发票的?? 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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答疑老师:包老师
一般纳税人: 1、如果是软件产品,按13%的税率,超过3%税负的部分实行即征即退政策; 2、如果提供技术服务,按6%的税率,税目是现代服务。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
都属于现代服务业,鉴证咨询服务:包括认证服务、鉴证服务和咨询服务。研发和技术服务:包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
由个人交款到公司,公司入账: 借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:patience
电子增值税专用发票不能作废,只能红冲 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常没有什么影响 查看全部回复
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答疑老师:小黑
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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服务费是什么性质的? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
13%税率的进项发票只能抵扣13%的进项税,没有办法变成6%的 查看全部回复
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你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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你是金税盘吗? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你好,这个观真没有具体对应的 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
去认证了吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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