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答疑老师:哈哈老师
一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
问答已结束!
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严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
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普票是可以的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以用 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
答疑老师:patience
可以开工程服务 查看全部回复
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答疑老师:易老师
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,如果你没做帐也没认证抵扣,退回,让对方重开 查看全部回复
是把账交接给你们吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
广告服务吧。 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
不受45万限制 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,一般情况下需要缴纳增值税、企业所得税、印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、根据各个地方不同政策的地方税种,以及代扣代缴员工个税。 查看全部回复
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退什么税? 查看全部回复
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
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公众号:会计宝
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