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答疑老师:高老师
借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai现金等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,到项目所在地注销 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,餐费不能开免税发票 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
只要是你们领的发票都可以给 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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增值税、附加税、城建税、印花税、土地增值税 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
免增值税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
这种一般是直接去税务办税大厅纸质申报,带上公章,税控盘,建议最好咨询下当地税务机关 查看全部回复
答疑老师:许老师
财务报表可以更正申报的 查看全部回复
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与合同及实际业务对照下 查看全部回复
答疑老师:小小
可以的 查看全部回复
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学下月申报就红字处理 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
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答疑老师:patience
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
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公众号:会计宝
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