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答疑老师:andy老师
你红冲之后他不可以抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
一般只涉及增值税的附加税和企业所得税 个人所得税 查看全部回复
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
开的什么业务的发票? 查看全部回复
答疑老师:小小
如果是同一个东西,只是别明的区别是没关系的 查看全部回复
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答疑老师:橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
开票当月预缴 查看全部回复
在电子税务局跨区域涉税事项模块交税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不可以,免税政策只针对于原先3%税率的小规模企业 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人么 查看全部回复
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为什么 要红冲 查看全部回复
答疑老师:xinyue
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们提供的是建筑服务,就开建筑服务类发票,销售的是材料就开材料发票 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
不会 查看全部回复
答疑老师:席俊义
首先,确定商品的开票金额,税率,单价,没问题的,没有虚开增值税,就还好。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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