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答疑老师:LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你看下这张图,看看是否符合小微企业和制造业等六大行业的留抵退税政策。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
采用差额征税的原因,主要是由于全面“营改增”后。由于时间性、政策性等原因,纳税人购进某些服务、无形资产以及不动产仍然存在一些无法取得进项专票的情形,这样就造成纳税人无法抵扣进项,为了避免重复征税,解决纳税人税负增加的问题,就引入了“差额征税”。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
答疑老师:小福老师
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
你能说的具体点吗?什么业务? 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,待认证进项税就是还没有进行抵扣勾选的进项,认证之后就可以转入进项税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
答疑老师:易老师
你可以自己代开,或者让农户自己去税务局代开 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
有真实业务吗? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学现在不建议买票,风险很大 查看全部回复
答疑老师:patience
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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