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答疑老师:Annina老师
填开票数据申报就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
补申报就行 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
企业应享受的退税优惠是先通过免抵方式体现的,免抵后应纳税额仍未负数的会计算退税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
可以 查看全部回复
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专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
符合退税的行业范围或者符合条件的小微企业 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是的,只能抵这一次,而且必须要有发票。后续每年再交的税控盘服务费也是凭发票可以用来抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
答疑老师:易老师
不是的 查看全部回复
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
答疑老师:归老师
1% 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
电子普票是开的什么项目? 查看全部回复
答疑老师:许老师
必须要在税控系统中开具哈 查看全部回复
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