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有个签订的合同(含设备+服务两部分),现在因为服务这部分不需要了,合同要做变更,合同金额只是设备的部分了。但是之前整体付款过合同的30%,而且开票是把服务部分的金额匀摊到设备的价格上进行开票的,就是把每个设备的数量按照0.3去进行开票的。现在需要变更合同金额,我后面的发票怎么开呢。之前开的设备的数量都是0.3#其他行业#
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老师,我们是做平台租赁的,商户入驻我们平台后租金由我们平台代收,后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户,由于有些客户开票系统没开好客户着急要票,就让我们先给客户开租金发票,那是不是我们开了发票就要确认收入了?但是其实我们后期又把平台服务费扣除以后转给他们,那我们不是就把收入确认多了#房地产#
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老师,我第四季度开了发票33万,超过了30万免增值税的,请问我在今年2024年1月份作废掉其中一个发票,目前还没有申报增值税请问这种情况下,因为1月份作废了一张,请问这种情况下就不超过30万了,我还需缴纳增值税不#房地产#
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?#高新企业#
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