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答疑老师:patience
开票给个人 ,收款选公户比较好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
增值税吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、你们以前的收入无论是开票还是未开票都如实申报,现在调整还按照以前的政策调整 查看全部回复
答疑老师:易老师
下脚料 查看全部回复
答疑老师:而已老师
最好对应 查看全部回复
答疑老师:张老师
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
账上做的视同销售收入,申报增值税时主要填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》和主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中,具体如下: 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 - 一般情况:如果是一般计税方法下的视同销售,按适用税率计算销项税额,将视同销售收入金额填列在对应税率的“未开具发票”栏次的销售额列,销项税额填在相应的销项税额列。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
建筑服务,一般纳税人一般计税9%,小规模3% 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学这部分钱就全部退给你了直接清空了 查看全部回复
答疑老师:杨老师
开票税率多少? 查看全部回复
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答疑老师:wam
有什么问题 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
按年查询汇总数据 查看全部回复
可能有上期留底,建议你去申报系统看看2月增值税申报表 查看全部回复
答疑老师:绾绾
勾选认证了就是留抵的税额了 查看全部回复
答疑老师:微尘
哪一个税款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
没有 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
你好,可以在当地的电子税务局登录,申报哦 查看全部回复
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