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答疑老师:安叔老师
税额等于合计-金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
留抵税金大,说明你们进项税比较多,而销项税比较少,也就可以说明你们的购入大于售出,税务局如果要查,是会从库存下手,既然有这么多的进项税留抵,就要有足够量的库存存在,否则就是隐瞒销售收入了。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
税控盘查不到 查看全部回复
答疑老师:木言
你公司提供了应税服务,并且收取了货币经济利益,应当按照规定缴纳增值税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,具体是租赁的什么,房子还是其他什么 查看全部回复
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你说的是什么系统更新 查看全部回复
答疑老师:清岚
您具体是什么问题 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
你好,你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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也可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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3%普通发票免增值税,专票是要正常交税的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个样品是单独报关的吗,有其他的商品吗 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
没过申报期可以在电子税务里面再次申报,过了申报期去大厅办理 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
只有图片看不出来呀 查看全部回复
答疑老师:易老师
没太明白你说的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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