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答疑老师:高老师
7月例征期已过了,放8月抵扣吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
按照382499.99销售额×13%退税率算退税额 查看全部回复
没问题的哈 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
红色一般是填报错误提示 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1% 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是你开给别人吗? 查看全部回复
答疑老师:清岚
你的问题是什么/ 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开票时需要的, 查看全部回复
答疑老师:隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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答疑老师:patience
不是,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
抵什么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
在增值税申报表附表二中填一下进项税转出额 查看全部回复
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只要有盖章就可以的 查看全部回复
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不能,现在开只能抵减9月的或9月以后的 查看全部回复
销项税额=不含税金额*13%,含税金额=不含税金额*(1+13%) 查看全部回复
请问具体是问税率还是 查看全部回复
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现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
你先做汇总操作 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这个是你们租赁进来的吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
茶叶是自产的么 查看全部回复
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