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答疑老师:许老师
不是的哦,增值税是当期销项税额-当期进项税额+进项税额转出-当期免税额计算出来的 查看全部回复
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答疑老师:石老师
是所有税盘加起来 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
有税款没有? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
老师报税有这个提示是代表我上期有留底嘛,是的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们支付劳务费,对方是个人还是单位? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这种按照交通运输服务开票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
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申报表都0保存,上报就行 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
不用处理 查看全部回复
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计算抵扣 查看全部回复
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你把需要增加的份数填写清楚即可 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
开具发票? 查看全部回复
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对,没错的,就是得这么操作 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
尽量取得进项税做抵扣 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
经营方式必须选择建筑安装,否则会导致计税方式无法选择 查看全部回复
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答疑老师:Yan
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
答疑老师:木言
没认证的销货方申请,认证了的购货方申请 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果开具的发票全为普票的话,是的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是什么原因要转出 查看全部回复
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
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