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答疑老师:税务师晓雨
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
登录电子税务局,找到增值税申报表,填写数据提交 查看全部回复
答疑老师:甘老师
本地经营不用 查看全部回复
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按实际情况做账,没开票的申报增值税填在未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,电子税务局里面的收入是根据开票系统里面的开票金额带出来的,不包含未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
他们不要就不用开具了,你们正常计入收入申报纳税即可 查看全部回复
答疑老师:李可可
请问一下这个项目名称可以吗,可以的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,这部分赔款可以冲减检验费用 查看全部回复
修理修配劳务是13% 查看全部回复
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税务局代开的发票,合规的 查看全部回复
可以的,税务局不会纠结这个问题的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果确实发生了真实的销售办公用品的业务,可以正常开具发票的。偶尔开一次可以的 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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现在执行新政策了,小规模纳税人,开普通发票都免增值税,开专票税率3%,具体可以看国家税务总局公告2022年第6号 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
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您好,增值税法实施条例》(2026年1月1日起施行)第二十一条明确:纳税人购进dai款服务的利息支出,及其向dai款方支付的与该dai款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出,对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣 。 ? - 该条款延续现行财税〔2016〕36号文的核心规则,仅用“暂不得抵扣”表述并要求财税部门适时研究评估,为未来调整预留空间。 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,是销售的什么 查看全部回复
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红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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