正在加载...你好。老师,我们是一般纳税人公司,我这会结转2022年年末的增值税(借:应交税费-销项,贷:应交税费-进项,应交税费-转出未交增值税)时,应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况#建筑工程#
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我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,如果当月公司全额承担五险,实际上没有给该员工发工资,分录怎么做?另外,一般纳税人,8月购进设备,付了预付款,货到,发票未到,9月发票到了,8月和9月应该就这个业务怎么做分录#建筑工程#
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老师,请教一个问题,我7月初接收别人做的外账,发现他固定资产每期折旧搞错了。现在我建期初数据。我在录入固定资产初始化的时候,用他原来的数据,还是更正后的数据作为期初数据,#建筑工程#
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安全专项经费和劳动保护费的区别是什么#建筑工程#
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甲方代发乙方农民工工资,由于时间问题,乙方自己先给了农民工,现在甲方代发要做公账,乙方弄了个民工惠,存一笔钱给农民工,说是甲方要走公账还的款,但是流水上显示是乙方转给乙方的贷款发放,怎么做账呀#建筑工程#
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