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老师,我以前进了一些100元以下像排插,桶啊,扫把啊这些,入了低值易耗品,这个科目。都一年多了,一直挂在账上 。我能不能一笔冲销掉 。借,管理费用。 贷,低值易耗品 。还是应该怎么做了 麻烦老师给个建议 ,谢谢 !#建筑工程#
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老师我单位是设计院,4月收到打印费发票已勾选认证,5月因税率错误我方开了红字信息表并收到正确蓝字发票。分录这样是对的吗?主营业务成本结转后是-27.47需要调吗? 4月 借:主营业务成本-打印费 970.87 应交税费-进项税额 29.13 贷:银行存款 1000 5月 借:主营业务成本-打印费 -970.87 应交税费-进项税额-29.13 贷:银行存款 -1000 借:主营业务成本-打印费 943.4 应交税费-进项税额 56.6 贷:银行存款 1000#建筑工程#
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有些公司之前并非没有账,而是有账但非常乱,并不愿意直接重新登记期初余额。此时,应该按新账与老账的各科目金额差异,计算出差额,然后统一做一笔多借多贷的调整分录,就完成了老,新账的过渡?#建筑工程#
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老师您好,我们是小规模纳税人,像个人采购一批货物,对方在税务局代开的发票,上面有他的名字,但是付款的时候他给的是另外一个人的卡号,因为比较急已经转了,请问这样转款有什么风险吗#建筑工程#
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