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答疑老师:patience
借 应交税费-未交增值税 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
工资所得*10%-扣除数 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开票当月 - 确认收入时: - 借:应收账款等 - dai:主营业务收入 - 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 次月预缴税金 - 借:应交税费 - 预交增值税 - dai:银行存款 月末 - 企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目。 - 借:应交税费 - 未交增值税 - dai:应交税费 - 预交增值税 查看全部回复
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三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
答疑老师:许老师
比如某个公司在成都销售货物,但是你的发票是从广东开具的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
没有啥影响 查看全部回复
答疑老师:venus老师
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
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不合理,当地肯定有员工干活呀 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你们公司的项目,找的临时工,付款的时候把钱给了这批临时工的头(包工头)是这个意思吗? 查看全部回复
可以呀 查看全部回复
答疑老师:高老师
暂估一般用于货到票未到的情况,暂估金额可以根据双方订立的合同或协议,或对方随货发出的货物明细单据 查看全部回复
答疑老师:而已老师
公司借给股东超过半年,视同股东分红;股东借给公司到是不影响 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
货品什么时候到的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
近期有没有什么大额的采购进项? 查看全部回复
营业外支出 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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严格来说,应该给员工缴纳社保 查看全部回复
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答疑老师:李可可
税控系统注销了么 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
可以每月月末转,或者年底一次转 查看全部回复
公众号:会计宝
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