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老师你好,小规模纳税人,六月采购支付6000,货到了发票没开,做了暂估入库,借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷银存。8月开进来了金额21267的发票,这个金额就包含了之前的6000,请问这个个时候分录怎么做,暂估入库用不用冲销#建筑工程#
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你好,我们是一般纳税人,我们开给对方的专票纳税识别号开错了,还有去年的专票也错了,我们都做了汇算清缴了。如果这些票全部要红冲再重开的话,请问怎么操作,都要注意哪些问题?#建筑工程#
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老师,公司20年购入一台挂车二手车,本月卖出去,开了二手车销售发票,对方不需要增值税发票。 现在我怎么申报?和做账? 这个车是3%减按2%申报吗?那填表在11栏如下图。那么减按2%如何填?是填在11栏吗?11栏数据我填对了吗#建筑工程#
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