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答疑老师:孙老师
你好同学,税方面一般是按收付实现制 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
首先分析这个挂账金额是怎么形成的 查看全部回复
答疑老师:Yan
企业所得税按收入申报,与增值税率无关 查看全部回复
答疑老师:李可可
你公司跟B公司间有业务往来吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
答疑老师:高老师
借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不是的,如果公司有收入都需要申报的 查看全部回复
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企业会计制度的用以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
人工费开发票可以开成劳务费用或者雇工费用,开人工工资也可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
银行账号? 查看全部回复
个税申报有误可以更正的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是要干嘛 查看全部回复
如果确实跟公司经营相关,那他这个费用可以从我们公司报销吗?可以的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
哪里有问题呢 查看全部回复
可以在纳税调整明细表中A105000纳税调整项目明细表 二,扣除类调整项目进行调整 查看全部回复
如果你们总公司对分公司的这些费用额度有控制限额的话,先看总进限额有没有超 查看全部回复
答疑老师:许老师
只是付款分录而已,不影响的 查看全部回复
公众号:会计宝
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