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答疑老师:安叔老师
要把原票收回后可以红冲,同时冲销收入结转成本 查看全部回复
问答已结束!
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如果是去年 的,要计入以前年度损益调整,同时结转利润分配未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借其他应收款-员工,dai银行存款 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
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筹资活动 查看全部回复
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真实的收款收据都可以入账,只是大部分的都不能税前扣除 查看全部回复
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先进原材料,再领用出库到工程施工,确认了收入后再转成本 查看全部回复
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有发票的就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是收到咨询工程造价的咨询费计入主营业务收入 查看全部回复
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建筑服务劳务一般纳税人9% 查看全部回复
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代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
管理费用——劳务费 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
应该计入差旅费的 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
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最好附一个有三方盖章确认的抵款协议 查看全部回复
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你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款,按月计提折旧,根据实际用途,借管理费用等,dai累计折旧 查看全部回复
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具体是支付什么业务费呢? 查看全部回复
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记入长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:张老师
结转各种收入,成本,费用,税金到本年利润,然后将本年利润结转的利润分配-未分配利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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