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答疑老师:Annina老师
转管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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借应付账款67000,其他应付款3000,dai银行存款70000 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
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答疑老师:张老师
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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就跟基本户做账流程一样的 查看全部回复
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收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
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dai方740 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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多计提的冲减 查看全部回复
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不一定,如果是建筑服务发票是的 查看全部回复
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继续用的挂账上,报废或销售再处理 查看全部回复
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可以做管理费用 查看全部回复
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如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
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公众号:会计宝
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