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答疑老师:李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
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公司跟老板签订租车协议,约定相关油费,据实报销,车的保险费不能在税前扣除,约定租金,开发票 查看全部回复
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直接记到往来就好了,和你们公司的业务没有关系 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你好,计入工程施工-间接费 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
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你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
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收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
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原路冲回 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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答疑老师:吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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进无形资产 查看全部回复
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男30年,女25年 查看全部回复
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中级有工作年限要求的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
计发月数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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