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老师,我公司账户被冻结,收付款由另外一家单位代收代付,现公司账户没钱支付工程款,然后向代收代付单位借款并代付工程款,请问借款分录怎么做?又没有涉及到现金和银行存款。#建筑工程#
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我们对甲产值505,甲方给我们按0.7付款,其中抵房按产值的0.1,也就是50万,剩下的付现金。对乙进度410,分三家贡献,A家221,B家179,C家10,其中我们要从A家扣9个点,B家扣13个点,C家扣20个点。另外,还有一个公摊的D公司,占成本的4个点。现在,公司收303万,甲方给了我们一套50万的房,抵房要给ABC平分下去。问,如何将303万合理的分给ABCD以及公司?以及另外50万怎么分?#建筑工程#
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手里有一张2020年6月的进项增值税专用发票,价税金额为367388元,2020年没抵扣没做成本,现2021年需要开销项出去,这张进项该如何处理这笔账务该如何处理!#建筑工程#
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A公司把本来要付给c公司的钱以承兑的形式付给我们公司,让我们公司等承兑到期以后再付给c公司,c公司已经给a公司开过发票了,请问这样做合法吗,会有什么风险吗,还有就是要注意什么#建筑工程#
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A公司把本来要付给c公司的钱以承兑的形式付给我们公司,让我们公司等承兑到期以后再付给c公司,c公司已经给a公司开过发票了,请问这样做合法吗,会有什么风险吗,还有就是要注意什么#建筑工程#
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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢#建筑工程#
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你好老师,我是一家建筑企业,项目部在2020年9月和12月购买了5万元的木材,开的是专票,但是直到2021年1月5号才拿发票到财务,但是财务已经结完账报完税了,2020年12月的时候也没有预计成本,这样在2021年1月再怎么账务处理?#建筑工程#
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