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答疑老师:王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,需要分情况如果真实业务年底还没结束,就没有必要冲平也无法冲平 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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答疑老师:归老师
入账是可以入账 但是不能税前扣除。他的收据只是自己有一套模板自行印制的 和行政单位的收据是两码事 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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公众号:会计宝
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