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答疑老师:王苗苗老师
公司是什么公司 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般是在当地的城建建设局网站下载 查看全部回复
答疑老师:杨老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:许老师
多支付部分还开票吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
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可以依据这个做账务处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
先检查原因 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入你们的维修收入里 查看全部回复
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你们开票,但是没有给对方? 查看全部回复
答疑老师:Yan
同一个公司的税都是合并申报缴纳的 查看全部回复
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是的,固定资产当月增加下月开始计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是做工程的吗 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
取得发票,记入在建工程 查看全部回复
明细科目是公司根据情况自行设置的,如果当时在设置时写成了A、B两个项目,那将A项目入账至该科目一般无影响,只要后期方便查账,能分清就可以。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、可以让员工去税务局代开发票,你们收到发票正常入账 查看全部回复
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预交税金计入哪里了 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)7 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)7 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)10 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)10 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 dai:应交税费-未交增值税(借或dai)3 4、借:应交税费-预交增值税2 dai:银行存款2 5、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税3 dai:银行存款 1 应交税费-预交增值税2 查看全部回复
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
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