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答疑老师:杨老师.
借:管理费用-招待费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
图片上是会计科目做帐用的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,给你们退回来。借,银行存款。dai,以前年度损益调整 借以前年度调整,dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
对不上需要找原因 查看全部回复
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答疑老师:李可可
现在结算价格出来后,既然结算价格出来了,就应该调整之前的预估价 查看全部回复
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答疑老师:小小
业主是谁 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
被挂靠方把挂靠的业务当做自己的业务处理 查看全部回复
答疑老师:Lucky
发票能入账的尽量都入账,检查应收账款,应付账款是否有记错的,股东的其他应收款及时收回,有没结转的增值税也要结转 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般来说 ,是要有成本科目,确认收入时结转营业成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
核对发票是否合法合规(例如,是否是公司名称,填制的内容是否和实际一致) 查看全部回复
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答疑老师:patience
没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
核对现金余额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是核算检测费用么? 查看全部回复
一般都是自己估计的,一般都是5%的残值 查看全部回复
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这个应该要纠正的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
无形资产是当月增加当月开始折旧 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额,借记“应交税费——增值税留抵税额”科目,dai记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目;在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额,借记“银行存款”科目,dai记“应交税费——增值税留抵税额”科目。 查看全部回复
公众号:会计宝
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