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答疑老师:小福老师
你好 通过管理费用科目核算哈 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
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答疑老师:高老师
确认收入借应收账款-甲合同款项 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发放工资 借应付职工薪酬-员工工资(按各员工单立账户) dai应收账款-甲合同款项 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
那你要结合你的账务。进行了哪些资产处置?收益情况。进行分析。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
诉讼费进管理费用 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城镇维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
汇算清缴年报吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们复制第一联加盖发票专用章给到对方 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
法人收钱不做账,法人把钱打给公户,直接借:银行存款 dai:应收账款-客户。写个说明,法人代收 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-专款专用 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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你们是受雇于甲方吗? 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
公众号:会计宝
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