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答疑老师:哈哈老师
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你们是受雇于甲方吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
借:成本费用科目 应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
这个看你们主营是什么? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,可以这样备注 查看全部回复
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1、录入当期所有凭证后,在结账页面【结转损益】,通过左上角小齿轮可设置(检查)结转参数(如未缺少参数,请忽略该步骤); 2、设置(检查)完毕后,点击【生成凭证】,系统自动生成结转损益凭证,然后点击结账页面右上角【结账】; 3、结账成功后,当前期间跳转为11期,结账步骤即完成。 查看全部回复
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实缴还是认缴? 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
如果各自完成的部分需要组合在一起才能产生经济利益,需要在全部完工并达到预定可使用状态后一并转固,如果能单独产生经济利益,可以在各自完工并达到预定可使用状态后分别转固,也可以作为一项工程项目一并转固 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
你好 通过管理费用科目核算哈 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,两份都不用做帐 查看全部回复
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答疑老师:patience
建筑工程公司,刚办下来劳务资质,没规定必须升为一般纳税人啊 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
那你要结合你的账务。进行了哪些资产处置?收益情况。进行分析。 查看全部回复
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答疑老师:石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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