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答疑老师:Annina老师
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
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是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是的,一样 查看全部回复
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转管理费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你这个问题很大,建议你先弄清楚,建筑行业的产值和会计收入确认存在什么差异,这些都是哪个部门负责,应该找谁协调。具体的你看看下面的文章,里面介绍的有,内容很多:https://www.sohu.com/a/379839097_120206253 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你是购买方么 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
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答疑老师:高老师
个税的计算公式如下: 累计预扣预缴应纳税所得额=本年度累计应发税前工资-累计个税起征点-累计五险一金个人部分-累计专项附加扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计已预扣预缴税额 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
借:应付职工薪酬-医保(公司部分) 其他应付款-医保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这些外账是没有做进去的嘛? 查看全部回复
答疑老师:操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
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红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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