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答疑老师:影亦老师
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问答已结束!
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答疑老师:冯冯
公司收到生育险时,借:银行存款 dai:应付职工薪酬,然后冲回产假期间计提的工资,借:当时计入的成本费用科目(负数),dai:应付职工薪酬(负数)。然后,如果生育险报销的金额大于产假期间发放的工资,按理是应该一并支付给职工的,差额部分在第一个凭证后补一个,dai:其他应付款-员工姓名 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
答疑老师:xinyue
直接在本月做一笔调账凭证。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是什么利润率,成本利润率是利润/成本 查看全部回复
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计入管理费用/销售费用-差旅费,原始凭证可以附补助报销单和一些餐费发票或收据之类的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果你们是一般 纳税人按照不含税金额+购置税+上牌费等确认固定资产原值 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
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答疑老师:小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
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损益类的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
答疑老师:木言
期初+_发生数=期末数,期初数不对想弄成正确期末数,要么改期初,要么本月发生少记或多记期初与实际期初差额 查看全部回复
答疑老师:操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
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按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
是你们多付款,对方少开票了吗? 查看全部回复
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