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老师请问一下我们去年结算一个项目,挂的应收款10000元,但是今年确定审减了,然后我们给业主开的发票是按最终审定金额9000来的,那么我们收回款项冲应收,之前挂多的应收怎么处理呢,谢谢老师#建筑工程#
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请问一下A项目去年已做收入,今年发现收入做多了,然后在九月已经调整冲减多做部分。其中收入(贷方负数),销项税额(贷方负数), 应收账款(借方负数)都相应冲减。上司喊把应收做在贷方,那么我本月调整的话,怎么修改呢?,谢谢老师#建筑工程#
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我想咨询一下,我们公司一般纳税人,没有内外账之分,平时所有的开支都是从公户转,我们是工程建设企业,也就是包工头那种,从别人公司接项目,然后在承包给工人去做,工人开支都从公户走,报账的时候好多零零散散的没有发票的账还怎么做账?还有能不能给我一个解决这种问题的办法#建筑工程#
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我们使用的是小企业会计准则 今年做审计的时候发现去年有一张专票开错了 我们当时做的分录是 借:主营业务成本 应交税费进项税 贷:银行存款 我们发现以后让他开了一张正确的发票。 我想问一下 现在怎么调账?#建筑工程#
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