正在加载...我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。#建筑工程#
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我把给员工的生日福利,或者偶尔员工的业务提成和当月工资一起申报个税可以吗?如果可以,是不是生日福利和员工提成不计入原本的科目,而是都一起随工资,计入职工薪酬,员工工资科目?#建筑工程#
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我们是一个小规模公司,前会计在2021年年底未将本年利润结转至利润分配-未分配利润,导致2021年年底本年利润有借方余额,我现在要结转2022年底的本年利润,请问可以直接把2021年底的余额一起结转了吗#建筑工程#
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研发人员工资和社保怎么做分录#建筑工程#
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