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答疑老师:王苗苗老师
你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
- 税务申报系统异常:可能是服务器故障、软件更新或数据传输问题,影响了企业所得税申报的正常进行。 - 计税方法或规则错误:企业所得税计算涉及复杂法规,若计算方法不符合规定,如税率适用错误、优惠政策享受不当等,会触发异常提示。 - 申报数据问题:申报数据不完整,如遗漏收入、成本费用数据,或数据存在错误,如金额填写错误、逻辑关系不符等,也会导致该情况。 查看全部回复
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你好,是按照劳务费申报的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 按年计算,如果不做规划 =(9*12-6-专项扣除—专项附加扣除-其他扣除)*税—速算扣除数 查看全部回复
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你好,帮别人开票肯定是存在风险的 查看全部回复
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您好,这个是你们对外开的发票是吗? 查看全部回复
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一般跨区域建筑服务的预缴通常是按次或按月进行,而不是按季度预缴。 如果当地税务机关允许小规模纳税人按季度汇总预缴,则可以按季度预缴。但需提前与税务机关沟通确认。 查看全部回复
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不同外经证在同一税务局预缴企业所得税,通常是不可以合并预缴的。 查看全部回复
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你好同学 如果小规模纳税人在项目地季度不超30万需要预交增值税 查看全部回复
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您好,红字发票做到2024年,影响2024年的利润 查看全部回复
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您好,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额,转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不包括开具的专用发票 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,每个月5000以下是不交税的,一年可以减免6万 查看全部回复
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是的,没有变动还是五年内弥补亏损 查看全部回复
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个税是汇总的,年度汇算的时候会要求补税的 查看全部回复
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前三个季度小规模报增值税未超30万报成了含税金额,前三季度报错了,建议更正 查看全部回复
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你好,这个是不能抵扣的 查看全部回复
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你好,不能开6%的租赁费发票 查看全部回复
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发票开的专票,而且是3%,只能按4660.19申报,不能享受减按1% 查看全部回复
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如果是按照劳务费征收的个税,次年是需要参加个税汇算清缴的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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