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答疑老师:税务师晓雨
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
只看这个表是没有问题 但是这个需要根据你的应付职工薪酬明细账结合起来看 才能看出来 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以更正 查看全部回复
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答疑老师:小黑
需要的 查看全部回复
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答疑老师:patience
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的就是这个意思 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
在纳税调整项目明细表,有个扣除类项目中其他栏次填写调增应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是小微企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5% 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
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是的,按照账上情况填写 查看全部回复
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你好,你按这个填写 查看全部回复
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应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
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你参考这个自己填一下 查看全部回复
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填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
正常企业所得税税率是25%小微企业会有优惠 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
先问问税管员需要提供什么资料 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
被退回是什么意思? 查看全部回复
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账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
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答疑老师:小小
不是了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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