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答疑老师:杨老师
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果只是公户转给A,借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
借:营业外支出,dai:应收账款 查看全部回复
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整笔冲销然后更正一张正确的凭证 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,请问具体问题是? 查看全部回复
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答疑老师:李凤
购入汽车的保险费不计入固定资产原值。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:木言
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果取得码头费用的发票是可以计入成本的 查看全部回复
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按月末汇率计算金额和账面金额相比 查看全部回复
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工资一般是当月计提,次月发放,发放时扣除个税并当月申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是房屋装修么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你之前开票的时候账务处理是怎样的呢? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,您的意思是没有记入固定资产,确记入到实收资本是吗? 查看全部回复
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选择职工教育经费入账就成 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
光这个截图看不出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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