登录/注册
答疑老师:杨老师
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3416 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
你好,你的问题是什么 查看全部回复
浏览:3413 0赞 0评论 收藏
计提,借 管理费用 dai 专项储备 查看全部回复
浏览:3403 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师.
借:管理费用3584.54应交税费-应交增值税(进项税)215.07 税金及附加300dai:银行存款4099.61 查看全部回复
浏览:3399 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
营业外收入 查看全部回复
浏览:3392 0赞 0评论 收藏
是原发票红冲了么 查看全部回复
浏览:3387 0赞 0评论 收藏
折旧方法是那种 查看全部回复
浏览:3385 0赞 0评论 收藏
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
浏览:3383 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
先计入劳务成本,待收入确认时再转入主营业务成本 查看全部回复
浏览:3364 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
根据费用所属部门计入相关科目,借 管理费用/销售费用-奖金 查看全部回复
浏览:3326 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
选择职工教育经费入账就成 查看全部回复
浏览:3286 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
你好,请问具体问题是? 查看全部回复
浏览:3277 0赞 0评论 收藏
政府第三方机构进行监管, 查看全部回复
浏览:3268 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3260 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
需要,账务上可以不区分 查看全部回复
浏览:3242 0赞 0评论 收藏
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
浏览:3240 0赞 0评论 收藏
安全经费有发票么,有所属期么 查看全部回复
浏览:3221 0赞 0评论 收藏
一般是地方国企,如城投公司或地方园区举办的公司 查看全部回复
浏览:3197 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
浏览:3193 0赞 0评论 收藏
整笔冲销然后更正一张正确的凭证 查看全部回复
浏览:3192 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载