登录/注册
答疑老师:安叔老师
需要,账务上可以不区分 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4835 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
购买的次月就要开始计提折旧 跟你进项税什么时候抵扣没有关系 查看全部回复
浏览:4830 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
你是借入方么 查看全部回复
浏览:4828 0赞 0评论 收藏
折旧方法是那种 查看全部回复
浏览:4825 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果只是公户转给A,借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
1. 计提慰问金时 借:管理费用/销售费用/生产成本等(根据员工所属部门确定) dai:应付职工薪酬——职工福利费 2. 实际支付慰问金时 借:应付职工薪酬——职工福利费 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
浏览:4823 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
借固定资产dai实收资本 查看全部回复
浏览:4811 0赞 0评论 收藏
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益类的科目;会计重分类主要针对往来科目进行的调整,调整期末余额 查看全部回复
浏览:4802 0赞 0评论 收藏
营业外收入 查看全部回复
浏览:4796 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
对方答得没错啊 查看全部回复
答疑老师:wam
需要的 查看全部回复
浏览:4790 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4772 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
浏览:4770 0赞 0评论 收藏
A和B开支补差有合同吗?没有的话,A比B开支多了差不多3万,多开支的部分AB一起平摊好像有些不是很合理 查看全部回复
浏览:4761 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
公司要做固定资产清理,卖给个人 查看全部回复
浏览:4755 0赞 0评论 收藏
是事业单位 查看全部回复
浏览:4733 0赞 0评论 收藏
您好,借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
浏览:4731 0赞 0评论 收藏
整笔冲销然后更正一张正确的凭证 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这个分录不平吧 查看全部回复
浏览:4727 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
浏览:4726 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载