登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2468 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:管理费用-劳务费用 dai:应付职工薪酬-劳务派遣薪酬 查看全部回复
浏览:2464 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
你的意思是之前多计提了 查看全部回复
浏览:2436 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
这个全部负数是冲账的吧 查看全部回复
浏览:2414 0赞 0评论 收藏
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
浏览:2400 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2394 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师.
私人转公户借:银行存款dai:其他应付款 公户转汽车公司借:预付账款dai:银行存款 取得发票借:固定资产应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
浏览:2376 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
是事业单位 查看全部回复
浏览:2375 0赞 0评论 收藏
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
浏览:2367 0赞 0评论 收藏
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
浏览:2350 0赞 0评论 收藏
这个发票是什么时候开具的 查看全部回复
浏览:2336 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
可以的,做往来借款就行 查看全部回复
浏览:2329 0赞 0评论 收藏
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:2328 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
浏览:2291 0赞 0评论 收藏
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
浏览:2287 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
浏览:2258 0赞 0评论 收藏
预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。 查看全部回复
浏览:2251 0赞 0评论 收藏
就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
浏览:2249 0赞 0评论 收藏
是节约差异还是超支差异 查看全部回复
浏览:2229 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载