正在加载...你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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七月份之前个税找了个人一直零申报,七月之后有员工入职。七月份的工资八月份发放。想问下,1.九月份应该申报哪个月的个税?2.零申报的那个人应该如何处理?3.七月做的工资表没有扣个税应该怎么办?#其他行业#
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我们给对方开13%的发票,收到6%的普票,还需要缴纳多少税?#其他行业#
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老师,集体福利和非货币性福利的区别是什么?#其他行业#
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用实际销售额➖ 实际销项税额÷0.13×1.13是算什么的#其他行业#
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老师您好,想问下,有个公司需要给我们开54万的技术服务费发票,如果开普票的话税率是1%,问我们是否需要专票,但是专票我们要自己加税点钱,请问下这个怎么计算加了税点钱开专票和不加税点钱开普票哪个对公司更划算呢?谢谢老师~#其他行业#
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