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答疑老师:王苗苗老师
不能,属于招待费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们是建筑公司吗? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,可以暂挂往来,1)公司收到款项时: 借:银行存款 dai:其他应付款--XX投资人 2)公司验资之后,将之前计入其他应付款的金额转入实收资本: 借:其他应付款--XX投资人 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般都是可以查的,右上角有个操作指南,那里有修改手机号码的 查看全部回复
可以采用年终奖方式一次性发也可以分别计算个税,看扣除标准 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
现在是每个月预交,年度汇算清缴的,因为每个人的情况不一样,也就是专项扣除项不一样,还有包括之前月份的扣除情况也不一样,所以一般都是在报税系统自动算出来的,然后填在工资表里的。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
先注销税务 再注销工商 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
在借dai记账法下,所有账户的结构都是左方为借方,右方为dai方,但借方、dai方反映会计要素数量变化的增减性质则是不固定的。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
看你的税务核定 查看全部回复
当月勾选或者次月勾选都可以 勾选确认签字只能次月报税之前 查看全部回复
答疑老师:patience
上家的社保系统里已经解除劳动关系,这个月入职在本公司社保系统里添加人员 查看全部回复
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
答疑老师:归老师
你想调整什么 查看全部回复
答疑老师:而已老师
可以抵扣 查看全部回复
汇兑损益的计算可能存在误差(例如汇率使用不一致),导致本位币余额未完全调整为零。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有固定资产就说没有 查看全部回复
公众号:会计宝
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