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答疑老师:Harry老师
您好,利润分配首先要符合公司法的规定,同时要符合公司章程,按照公司董事会的决议进行分配。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
应该是查出盘盈的时候,做了待处理。领导审批后,从待处理冲了费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这个看当地税务要求 查看全部回复
答疑老师:patience
6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个企业管理服务不在你们的经营范围内 查看全部回复
你这不是自然人税收管理系统申报吧 查看全部回复
是的,逻辑上是这么计算 查看全部回复
答疑老师:高老师
登录电子税务局-我的信息-税费种认定信息,在规定期限内申报缴纳税款就好 查看全部回复
是一些费用被分配到管理费用-杂费里了么 查看全部回复
是增值税么,一般纳税人还是小规模 查看全部回复
比如你本月开票50万,销售额就填50万,预征率2% 查看全部回复
答疑老师:周老师
是的,外购商品无偿赠送客户应当做视同销售处理 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(公司承担) 应付职工薪酬--社保费(含个人承担和个税) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
同学,能具体介绍下问题所在吗? 查看全部回复
销售单做到4月,发票也在4月开,账务在4月提现。财务账3月末已销售产品放在发出商品那里,分录如下: 借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,是一人有限公司,还是个人独资企业 查看全部回复
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你好同学,原则上还要计入今年 查看全部回复
答疑老师:李可可
金额都大么 查看全部回复
公众号:会计宝
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