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答疑老师:大宁老师
按照公司实际情况填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
先注册公司 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
借:销售费用 dai银行存款同学 查看全部回复
答疑老师:patience
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
应付账款借方增加,银行存款dai方增加 查看全部回复
答疑老师:许老师
工商年报吗? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
按所属部门进成本费用 查看全部回复
就是未开具发票的,实际发生的收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
对,红冲就好 查看全部回复
不能,可以计入预付帐款 查看全部回复
应发工资 查看全部回复
答疑老师:杨老师
凭证制单、报表编制、申报纳税 查看全部回复
装订成册 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借利润分配,dai本年利润 查看全部回复
同学你好 看你问的问题,工作交接吗? 查看全部回复
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借:财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-XX银行 查看全部回复
计提的时候 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
行次6正常应该是正数 查看全部回复
公众号:会计宝
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