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答疑老师:许老师
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,新开户的单位将补交额和月应交额的合计数,存入指定的银行专户内的。单位根据打印的《住房公积金基数核对清册》建立个人明细账和单位账。 正常缴交的单位需在每月15日前将款项存入专户;缴存有变动的单位需在每月15日前向报送《变更清册》(调入或调出的,在摘要栏中注明调入或调出单位),并将变更后的月缴交额,存入专户。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
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算直接投入费用 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
可以,如果去年暂估的也是费用,那就可以拿今年的费用去冲,但是同样要取得相应的发票才行,而且这个发票的费用发生期间要对应到去年 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
肯定不是费用。 查看全部回复
答疑老师:Yan
按权责发生制应入以前年度损益调整科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
达到预订用途前发生的费用都可以记入固定资产入账价值 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
账记错了 查看全部回复
有 留底 ,下次有 销项 在 冲减 查看全部回复
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通常不是这个数据。工业总产值=产成品价值(产量*不含税实际销售平均单价)+对外加工费收入+半成品、在产品期末期初差额 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
属于买卖的签买卖 查看全部回复
答疑老师:绾绾
图片看不清哦 查看全部回复
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答疑老师:Wdy
借利润分配-应付利润,dai应付利润 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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