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答疑老师:Annina老师
生活服务业 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
答疑老师:小黑
开给个人的吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,是103030704。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
答疑老师:甘老师
点击向导第五步,选择“打印退(免)税申报数据”,选择相应所属期,批次,打印相应表单即可 查看全部回复
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答疑老师:高老师
进项税合计数与分类前的进项税数据一致就好 查看全部回复
工会经费 查看全部回复
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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产假国家规定是一样的,但是实际工作中,部分公司可能规定产假天数会适当延长或者减少 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个得看税务核定了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是的 查看全部回复
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开增值税(普通发票): 增值税税率:0(免征收) 附加税税率:0(免征收) 个人经营所得税税率:1%(核定) 总税率为:1%,如果开100万的专票,只需要交1万的税费; 开增值税(专用发票): 增值税税:3% 附加税:0.06% 核定后个人经营所得税:1% 总税率为:4.06%,如果开100万的普票,只需要交4.06万的税费。 查看全部回复
答疑老师:操守为重
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
发放工资的次月申报个税,比如说九月份工资10月发,那就在11月份申报 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
答疑老师:清岚
说明收入不抵支出 查看全部回复
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你好,你说的是工商年报吧 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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