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21年应付职工薪酬有的月份只计提了,与实际支付的差额并未做处理,导致现在账上余额与实际未支付的金额不一致,但是现在也区分不开成本部分与费用部分,这个需要补计提的差额怎么处理呢,差额现在是1900,需要补计提1900#其他行业#
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老师2022年审计的时候,呃,针对四季度印花税。审计做调整分录补计提税金及附加贷应交税费,但是在2023年缴费申报纳税缴费的时候市直街街水井及附加贷银行存款。 这个时候该怎么调整?#其他行业#
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领取营业执照前,由母公司出钱购买设备10800元(销售方与他们签的合同,)领取营业执照后,母公司和老板共出资2万买了电脑等,我该怎么入账呢,计提折旧又按照哪个价格来算#其他行业#
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