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答疑老师:夏老师
不客气 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
这个是你们做账的问题 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.预借备用金 借:其他应收款-xx dai:银行存款 2.出差回来报销冲账 借:管理费用/销售费用-差旅费1500 dai:其他应收款-xx1500 3.归还备用金 借:银行存款500 dai:其他应收款-xx500 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
期初未分配利润+利润表中本年净利润=期末未分配利润 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以红冲的,由于对方未抵扣入账,你们自行开具红字信息表后再开具红字发票即可 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般是发票没有到的时候暂估,发票到了,然后红冲暂估 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,这种情况,属于上述规定,能够确定公允价值的计入递延收益。分期摊销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果借款中有部分钱是公户支付,dai方有银行存款 查看全部回复
营业执照、变更申请书、转让协议、公司章程等 查看全部回复
答疑老师:木言
增值税和附加 企业所得税 印花税等 查看全部回复
4月1日以后,没有1%的税率了。要不就是免税。要不就是专票3%。所以你这张票就不合规了。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
发票发来看看 查看全部回复
答疑老师:张老师
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
要计提的 查看全部回复
不一定 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
不需要 查看全部回复
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
公众号:会计宝
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