正在加载...公司在支付平台使用费的时候,试用期为一年, 支付时:借:预付账款 贷:银行存款;然后对应的发票回来以后 借:销售费用 应交税费进项税 贷:预付账款 在每个月进项摊销的时候:借:销售费用 贷:预付账款 这个逻辑是对的吗#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我现在正好在工作中遇到了一个问题,麻烦你给指点一下。是这样的,老板让我做流水账,不需要做会计分录。这是一家俩人合伙公司,在我上班之前,公司收入14万,其中一个老板报销了2万块购买物料的费用,剩余12万应该转给我,但是他暂时没钱,转给我1万。那么我做流水账表格,是应该登记收入1万还是3万呢?要不要把他报销的2万加上?如何体现他花费的2万?或者是有其他的什么好方法?#其他行业#
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我们是销售方,客户发票已经抵扣了现在又要退货,我们这边账务需要怎么处理?#其他行业#
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就是现在不是说小规模纳税人,季度普票不超45万,月度不超15万免增值税 那现在我这个个体户10月没有开票,如果我现在11月开19万,12月准备开23万 这样合计季度不超45万,但是月度超了15万,那这是到底交增值税还是不交#其他行业#
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客户通过我们平台购买的产品,这个产品是直接通过第三方厂家发的货,销售人员给厂家转的钱。我们中间没有库存,产品也多样。例如,3月厂家还未给我们开票,我们暂估成本吗?借:库存-暂估,贷:银行。再借:主营成本-暂估,贷:库存吗?#其他行业#
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老师,公司食堂来财务兑换硬币,兑换200个,原因是因为早餐有牛奶,员工喝完还瓶子,可以退还一元,那这个钱,借:其他应收款--食堂暂借款 贷:现金,那食堂怎么还这笔款,员工是刷饭卡的#其他行业#
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我们是制衣厂,把布匹报废边角料销售给其他人,这个账务怎么处理分录怎么写?#其他行业#
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