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答疑老师:patience
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
问答已结束!
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要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
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缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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看自己的实际业务 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只要是真实的业务往来,可以的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
发过来看看 查看全部回复
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红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
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你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
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是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
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放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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公司是不是数电票试点纳税人 查看全部回复
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和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
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公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,需要缴纳的 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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