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答疑老师:patience
你是一般纳税人么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这个是不行的 查看全部回复
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您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
应报未报现在补申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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13%税率的进项发票只能抵扣13%的进项税,没有办法变成6%的 查看全部回复
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不可以,按实际的业务开具发票 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,在汇算清缴时,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
抵扣联可以随付款凭证每月进行装订,也可以待认证后单独装订成册 查看全部回复
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是发生了应税行为么,对方是公司还是个人 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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和对方沟通协商 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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1月实际有收入么 查看全部回复
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你是有漏申报的么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
? 查看全部回复
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之前没有密码吗? 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
具体的名字可以自己添加设置 查看全部回复
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公众号:会计宝
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