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答疑老师:许老师
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
不矛盾啊 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
答疑老师:甘老师
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
发票专用章 查看全部回复
答疑老师:归老师
直接写 电子产品批发 零售及维修服务 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
不免税 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
你是员工,用你的名义代开成本票,当然不可以。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以作为机票的报销凭证吗?可以,但是不能作为进项税额凭证 查看全部回复
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答疑老师:patience
在的 查看全部回复
跨月了,建议是冲红专票,重新开普票 查看全部回复
你是说城建税及附加税么,城建税及附加税是在增值税和消费税的基础上征收。等于(实缴的增值税+实缴的消费税)*税率 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
无论小规模还是一般纳税人专票和普票的开具金额都是分开填写的 查看全部回复
不要听税务局的,不想给你退税 查看全部回复
折扣比发票金额大,不可以的,这样开不出发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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小规模纳税人、个人开具3%税率的普通发票免税 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
印花税 查看全部回复
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